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2020年唐山市協(xié)和醫(yī)院預(yù)算公開(四)
發(fā)布時(shí)間:
2020-06-29 09:36
唐山市協(xié)和醫(yī)院2020年部門預(yù)算信息公開
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定,現(xiàn)將2020年部門預(yù)算公開如下:
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門職責(zé):
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議精神,積極開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐“勿忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng),不斷完善行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,打造富有特色的醫(yī)院文化,努力創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范醫(yī)院。積極開展科學(xué)發(fā)展觀“回頭看”活動(dòng),完善了“二四五”行風(fēng)建設(shè)和治理商業(yè)賄賂“五條鏈”長(zhǎng)效機(jī)制。深化三項(xiàng)改革,改善后勤運(yùn)營(yíng)機(jī)制。前幾年,我們完成了人事制度改革和分配制度改革,建立了競(jìng)爭(zhēng)上崗和績(jī)效管理制度。推行模塊式管理,不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療管理體系建設(shè),實(shí)現(xiàn)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。強(qiáng)化三基技能,嚴(yán)格控制床位使用率、平均住院日、藥品比例、抗生素比例等指標(biāo);規(guī)范病歷書寫,加強(qiáng)病歷的全覆蓋式檢查;開展臨床審計(jì)工作,對(duì)科室的學(xué)科線、工作流程、質(zhì)量與安全、公益性、效率、效益和發(fā)展?jié)摿Φ确矫孢M(jìn)行審計(jì),將全面監(jiān)管的觸角延伸到醫(yī)療科室。
目標(biāo)是堅(jiān)持以質(zhì)量為核心,以服務(wù)為主導(dǎo),以滿足人民群眾不斷增長(zhǎng)的醫(yī)療保健需求為己任,以大型綜合醫(yī)院為基本框架,加快重點(diǎn)支柱學(xué)科和特色專科的建設(shè)。醫(yī)院將繼續(xù)貫徹“為患者創(chuàng)造良好就醫(yī)環(huán)境,增加醫(yī)院的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”的指導(dǎo)思想,根據(jù)現(xiàn)代化、科學(xué)化的要求,努力把醫(yī)院建設(shè)成環(huán)境優(yōu)雅、導(dǎo)醫(yī)標(biāo)識(shí)明確的現(xiàn)代化醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)院的建設(shè)和改造將遵循“根據(jù)需要、逐步配套”的原則,更新配置醫(yī)院現(xiàn)有和必需的醫(yī)療儀器設(shè)備充分利用醫(yī)院優(yōu)勢(shì),深入開發(fā)醫(yī)療衛(wèi)生資源,擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目范圍和服務(wù)半經(jīng)在醫(yī)院內(nèi)部形成自主和諧運(yùn)行機(jī)制,在醫(yī)院外部形成良好社會(huì)聲譽(yù)和嶄新的形象,為當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
我院根據(jù)管理要求,分設(shè)黨群、行政、醫(yī)輔、醫(yī)技和臨床五類科室,共94個(gè)科室。
二、部門預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。河北省及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。
1、收入說(shuō)明
反映本部門當(dāng)年全部收入,2020年預(yù)算收入36678.61萬(wàn)元,其中:事業(yè)收入36661.31萬(wàn)元,其他收入17.30萬(wàn)元。
2、支出說(shuō)明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制,反映唐山市協(xié)和醫(yī)院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年部門支出預(yù)算為36678.61萬(wàn)元,其中基本支出36678.61萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)15685.55萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)20993.06萬(wàn)元,其中正常公用經(jīng)費(fèi)支出1230.01萬(wàn)元,專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出為19763.05萬(wàn)元,全部為本級(jí)支出。
3、比上年增減情況
2020年部門支出預(yù)算較2019年增長(zhǎng)305.3萬(wàn)元:為基本支出增長(zhǎng)305.3萬(wàn)元,主要為專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排45.24萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)35萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35萬(wàn)元);公務(wù)接待費(fèi)10.24萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)比2019年預(yù)算支出減少3.05萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、一般預(yù)算收入:市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):是指政府部門人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
七、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)